Renja 2019

Rencana Belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tahun Anggaran 2019

Realisasi Program dan Kegiatan

PJ Kodering Kegiatan Pagu
Regul..
Pagu
Perge..
Pagu
Perub..
Realisasi %
1103-01-001 Penyediaan jasa surat menyurat 1.000.000 1.000.000 1.000.000 808.000 80,80%
1103-01-002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik 364.500.000 364.500.000 383.000.000 259.464.821 67,75%
1103-01-006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 402.150.000 402.150.000 402.150.000 298.407.400 74,20%
1103-01-008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 215.775.000 215.775.000 215.775.000 196.643.400 91,13%
1103-01-010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 250.000.000 250.000.000 250.000.000 245.404.930 98,16%
1103-01-011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 23.804.000 23.804.000 38.804.000 24.288.750 62,59%
1103-01-013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 200.000.000 200.000.000 200.000.000 198.783.800 99,39%
1103-01-015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan 15.000.000 15.000.000 22.162.500 15.045.000 67,88%
1103-01-018 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 85.000.000 85.000.000 61.000.000 60.824.200 99,71%
PJ Kodering Kegiatan Pagu
Regul..
Pagu
Perge..
Pagu
Perub..
Realisasi %
1103-02-005 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 125.650.000 125.650.000 250.000.000 246.525.000 98,61%
1103-02-022 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 100.000.000 100.000.000 190.887.500 183.293.000 96,02%
1103-02-042 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 5.100.520.000 5.100.520.000 5.100.520.000 4.681.748.350 91,79%
1103-02-047 Pembangunan Gedung kantor
(Kewajiban)
450.267.650 450.267.650 179.980.643 179.980.643 100,00%
1103-02-048 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung kantor
(Kewajiban)
219.327.550 219.327.550 183.114.750 183.114.750 100,00%
PJ Kodering Kegiatan Pagu
Regul..
Pagu
Perge..
Pagu
Perub..
Realisasi %
1103-06-001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 50.000.000 50.000.000 68.100.000 51.248.500 75,25%
PJ Kodering Kegiatan Pagu
Regul..
Pagu
Perge..
Pagu
Perub..
Realisasi %
1103-15-003 Pembangunan Jalan 2.341.760.000 2.341.760.000 2.341.760.000 2.259.533.000 96,49%
1103-15-005 Pembangunan Jembatan 11.971.398.000 11.971.398.000 13.607.459.000 9.850.790.153 72,39%
1103-15-007 Pembangunan Jembatan
(Kewajiban)
353.866.950 353.866.950 120.579.050 120.579.050 100,00%
1103-15-008 Pembangunan Jembatan
(Lanjutan 2018)
1.169.064.955 1.169.064.955 666.668.955 666.668.955 100,00%
1103-15-009 Pembangunan Jalan
(Bantuan Keuangan Provinsi)
- 425.000.000 425.000.000 385.140.450 90,62%
1103-15-010 Pembangunan Jembatan
(Bantuan Keuangan Provinsi)
- 740.000.000 740.000.000 682.909.000 92,29%
1103-15-011 Pembangunan Jembatan
(Bantuan Keuangan Provinsi-Kewajiban)
- - 218.684.900 218.684.900 100,00%
PJ Kodering Kegiatan Pagu
Regul..
Pagu
Perge..
Pagu
Perub..
Realisasi %
1103-18-006 Rehabilitasi/pemeliharaan rutin jalan dan jembatan 11.991.480.000 11.991.480.000 11.991.480.000 11.389.953.500 94,98%
1103-18-007 Rehabilitasi/pemeliharaan berkala dan peningkatan jalan kabupaten 48.644.015.100 48.644.015.100 65.872.515.100 53.984.527.970 81,95%
1103-18-008 Penataan jalan dalam kota 2.412.950.000 2.412.950.000 2.412.950.000 2.187.194.400 90,64%
1103-18-009 Pengendalian dan evaluasi 80.000.000 80.000.000 80.000.000 50.777.000 63,47%
1103-18-010 Pemeliharaan Berkala dan Peningkatan Jalan Kabupaten
(DAK PENUGASAN)
18.936.920.000 18.936.920.000 18.936.920.000 16.874.473.050 89,11%
1103-18-011 Pemeliharaan Berkala dan Peningkatan Jalan Kabupaten
(Bantuan Keuangan Provinsi)
- 38.835.000.000 38.835.000.000 32.489.932.075 83,66%
1103-18-012 Pengendalian dan evaluasi
(DAK)
47.540.000 47.540.000 47.540.000 26.090.600 54,88%
1103-18-013 Pemeliharaan Berkala dan Peningkatan Jalan Kabupaten
(DAK Reguler)
22.211.731.500 22.211.731.500 22.211.731.500 20.004.624.300 90,06%
1103-18-014 Pemeliharaan Berkala dan Peningkatan Jalan Kabupaten
(Kewajiban)
6.124.236.900 6.124.236.900 2.252.244.200 2.251.144.200 99,95%
PJ Kodering Kegiatan Pagu
Regul..
Pagu
Perge..
Pagu
Perub..
Realisasi %
1103-23-004 Pengadaan alat-alat berat 1.250.000.000 1.250.000.000 2.753.760.000 2.529.090.000 91,84%
1103-23-006 Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan 575.050.000 575.050.000 641.050.000 571.181.576 89,10%
1103-23-010 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat 845.150.000 845.150.000 1.267.225.000 1.222.963.100 96,51%
PJ Kodering Kegiatan Pagu
Regul..
Pagu
Perge..
Pagu
Perub..
Realisasi %
1103-24-015 Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun 1.993.451.000 1.993.451.000 2.193.451.000 2.162.714.000 98,60%
1103-24-018 Fasilitasi komisi irigasi 131.390.000 131.390.000 131.390.000 121.416.400 92,41%
1103-24-024 Rehabilitasi Jaringan Irigasi
(DAK)
7.126.913.500 7.126.913.500 7.126.913.500 6.191.220.525 86,87%
1103-24-025 Rehabilitasi Jaringan Irigasi
(DAK-Kewajiban)
836.222.500 836.222.500 468.173.500 468.173.500 100,00%
1103-24-026 Rehabilitasi Jaringan Irigasi
(DAK-Lanjutan)
340.193.510 340.193.510 326.129.292 - 0,00%
PJ Kodering Kegiatan Pagu
Regul..
Pagu
Perge..
Pagu
Perub..
Realisasi %
1103-26-001 Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya 892.180.000 892.180.000 892.180.000 813.045.644 91,13%
1103-26-002 Pemeliharaan dan rehabilitasi embung, dan bangunan penampungan air lainnya 197.170.000 197.170.000 197.170.000 178.236.125 90,40%
1103-26-007 Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung, dan Bangunan Penampung air lainnya
(Kewajiban)
13.482.200 13.482.200 8.806.200 8.806.200 100,00%
1103-26-008 Pembangunan Embung dan bangunan Penampungan air lainnya
(Kewajiban)
53.134.700 53.134.700 38.107.700 38.107.700 100,00%
PJ Kodering Kegiatan Pagu
Regul..
Pagu
Perge..
Pagu
Perub..
Realisasi %
1103-27-001 Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah 2.015.283.600 2.015.283.600 2.015.283.600 1.842.074.300 91,41%
1103-27-002 Penyediaan prasarana dan sarana air limbah 492.835.000 492.835.000 492.835.000 445.213.900 90,34%
1103-27-009 PAP Santasi berbasis Masyarakat
(SLBM)
291.567.000 291.567.000 293.892.000 184.400.510 62,74%
1103-27-010 PAP Program PAMSIMAS 128.585.000 128.585.000 128.585.000 53.843.000 41,87%
1103-27-011 PAP Program SANIMAS 86.864.000 86.864.000 37.300.000 15.942.000 42,74%
1103-27-012 Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah
(DAK REGULER)
3.462.200.000 3.462.200.000 3.462.200.000 3.202.663.750 92,50%
1103-27-013 Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah
(DAK AFIRMASI)
6.749.430.000 6.749.430.000 6.749.430.000 6.211.477.990 92,03%
1103-27-014 Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah
(DAK TP/ PENUGASAN)
4.920.485.000 4.920.485.000 4.920.485.000 4.494.373.650 91,34%
1103-27-015 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
(DAK AFIRMASI-Kewajiban)
488.372.200 488.372.200 281.179.600 281.179.600 100,00%
PJ Kodering Kegiatan Pagu
Regul..
Pagu
Perge..
Pagu
Perub..
Realisasi %
1103-28-008 Peningkatan pembangunan pusat-pusat pengendali banjir 4.500.000.000 4.500.000.000 4.500.000.000 3.770.527.065 83,79%
1103-28-011 Pengelolaan Resiko Banjir
(FMSRB)
8.000.000.000 8.000.000.000 8.000.000.000 1.429.456.500 17,87%
1103-28-012 Peningkatan Pembangunan Pusat-pusat Pengendali Banjir
(Kewajiaban)
378.917.900 378.917.900 269.035.900 269.035.900 100,00%
PJ Kodering Kegiatan Pagu
Regul..
Pagu
Perge..
Pagu
Perub..
Realisasi %
1103-29-002 Pembangunan/peningkatan infrastruktur 2.143.614.000 2.143.614.000 2.143.614.000 1.936.920.650 90,36%
1103-29-003 Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur
(Kewajiban)
186.317.750 186.317.750 121.772.750 121.772.750 100,00%
PJ Kodering Kegiatan Pagu
Regul..
Pagu
Perge..
Pagu
Perub..
Realisasi %
1103-30-002 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan 47.268.967.600 47.268.967.600 63.930.790.950 50.782.045.085 79,43%
1103-30-009 Pembangunan jembatan gantung permanen 4.199.704.000 4.199.704.000 4.199.704.000 3.450.976.100 82,17%
1103-30-010 Pembangunan jembatan gantung non permanen 5.948.730.000 5.948.730.000 5.948.730.000 4.482.941.600 75,36%
1103-30-011 Pembangunan prasarana lingkungan pendukung desa binaan P2WKSS 377.760.000 377.760.000 377.760.000 348.476.750 92,25%
1103-30-013 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan
(DAK AFIRMASI)
4.090.216.000 4.090.216.000 4.090.216.000 3.751.941.150 91,73%
1103-30-014 Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan
(Kewajiban)
6.067.876.800 6.067.876.800 2.471.532.755 2.240.128.955 90,64%
1103-30-015 Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan
(Kewajiban)
75.553.350 75.553.350 38.466.650 38.466.650 100,00%
1103-30-016 Pembangunan Jembatan Gantung Permanen
(Kewajiban)
882.028.300 882.028.300 459.764.300 459.764.300 100,00%
1103-30-017 Pembangunan Jembatan Gantung Non Permanen
(Kewajiban)
695.468.750 695.468.750 203.155.950 203.155.950 100,00%
PJ Kodering Kegiatan Pagu
Regul..
Pagu
Perge..
Pagu
Perub..
Realisasi %
1103-31-010 Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang 200.000.000 200.000.000 300.000.000 160.219.600 53,41%
PJ Kodering Kegiatan Pagu
Regul..
Pagu
Perge..
Pagu
Perub..
Realisasi %
1103-32-005 Pengawasan pemanfaatan ruang 70.000.000 70.000.000 74.200.000 37.641.700 50,73%
1103-32-008 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 90.000.000 90.000.000 87.600.000 66.995.500 76,48%
PJ Kodering Kegiatan Pagu
Regul..
Pagu
Perge..
Pagu
Perub..
Realisasi %
1103-33-001 Pembinaan jasa konstruksi 305.000.000 305.000.000 305.000.000 252.275.400 82,71%
1103-33-002 Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi 90.000.000 90.000.000 90.000.000 59.222.900 65,80%
1103-33-003 Monitoring, evaluasi dan pelopran 100.000.000 100.000.000 100.000.000 84.427.300 84,43%
PJ Kodering Kegiatan Pagu
Regul..
Pagu
Perge..
Pagu
Perub..
Realisasi %
3001-15-006 Penyusunan Data/Informasi Perencanaan 225.000.000 225.000.000 225.000.000 218.620.000 97,16%
PJ Kodering Kegiatan Pagu
Regul..
Pagu
Perge..
Pagu
Perub..
Realisasi %
3001-21-015 Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah 50.000.000 50.000.000 50.000.000 49.850.000 99,70%
PJ Kodering Kegiatan Pagu
Regul..
Pagu
Perge..
Pagu
Perub..
Realisasi %
3001-24-004 Penyusunan Program dan Anggaran 394.880.100 394.880.100 432.311.100 388.826.152 89,94%
3001-24-007 Perencanaan Teknis Bidang Pembangunan Jalan 300.000.000 300.000.000 2.300.000.000 1.041.461.805 45,28%
3001-24-008 Perencanaan Teknis Bidang Pemeliharaan Jalan 157.500.000 157.500.000 407.500.000 348.893.400 85,62%
3001-24-009 Perencanaan Teknis Bidang Cipta Karya 350.000.000 350.000.000 1.695.300.000 889.961.860 52,50%
3001-24-010 Perencanaan Teknis Bidang Sumber Daya Air 193.246.000 193.246.000 193.246.000 131.140.400 67,86%