Renja 2020

Rencana Belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tahun Anggaran 2020

Realisasi Program dan Kegiatan

PJ Kodering Kegiatan Pagu
Regul..
Pagu
Perge..
Pagu
Perub..
Realisasi %
1103-01-001 Penyediaan jasa surat menyurat 1.000.000 720.000 - 360.000 36,00%
1103-01-002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik 364.500.000 273.375.000 - 61.295.038 16,82%
1103-01-006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 402.150.000 266.287.500 - 79.829.790 19,85%
1103-01-008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 215.775.000 148.279.500 - 33.375.740 15,47%
1103-01-009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 30.000.000 15.000.000 - - 0,00%
1103-01-010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 250.000.000 125.000.000 - 75.364.190 30,15%
1103-01-011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 23.804.000 11.902.000 - 8.260.000 34,70%
1103-01-012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 15.000.000 7.500.000 - - 0,00%
1103-01-013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 50.000.000 - - - 0,00%
PJ Kodering Kegiatan Pagu
Regul..
Pagu
Perge..
Pagu
Perub..
Realisasi %
1103-02-003 Pembangunan Gedung Kantor 7.246.672.000 - - - 0,00%
1103-02-022 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 105.000.000 55.425.000 - 1.500.000 1,43%
1103-02-041 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
(Kewajiban 2019)
245.498.150 245.498.150 - - 0,00%
1103-02-042 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 2.497.369.000 6.454.290 - 6.454.290 0,26%
PJ Kodering Kegiatan Pagu
Regul..
Pagu
Perge..
Pagu
Perub..
Realisasi %
1103-06-001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 50.000.000 42.304.000 - 10.204.290 20,41%
PJ Kodering Kegiatan Pagu
Regul..
Pagu
Perge..
Pagu
Perub..
Realisasi %
1103-15-003 Pembangunan Jalan 1.062.276.375 1.047.631.375 - 8.854.290 0,83%
1103-15-005 Pembangunan Jembatan 9.060.515.375 1.586.219.875 - 16.654.290 0,18%
1103-15-007 Pembangunan Jembatan
(Kewajiban 2019)
943.438.085 943.438.085 - 512.324.835 54,30%
1103-15-008 Pembangunan Jalan
(Bankeu Kewajiban 2019)
20.270.550 20.270.550 - 20.270.550 100,00%
1103-15-009 Pembangunan Jembatan
(Lanjutan 2019)
908.596.062 908.596.062 - 767.220.212 84,44%
PJ Kodering Kegiatan Pagu
Regul..
Pagu
Perge..
Pagu
Perub..
Realisasi %
1103-18-006 Rehabilitasi/pemeliharaan rutin jalan dan jembatan 10.250.000.000 10.199.999.000 - 393.626.120 3,84%
1103-18-007 Rehabilitasi/pemeliharaan berkala dan peningkatan jalan kabupaten 11.945.885.850 9.580.836.275 - 58.755.960 0,49%
1103-18-008 Penataan jalan dalam kota 891.950.000 877.759.000 - 13.208.580 1,48%
1103-18-009 Pengendalian dan evaluasi 144.269.300 62.453.775 - 44.030.000 30,52%
1103-18-010 Pemeliharaan Berkala dan Peningkatan Jalan Kabupaten
(DAK PENUGASAN)
10.292.785.000 6.200.000 - 6.200.000 0,06%
1103-18-012 Pengendalian dan evaluasi
(DAK)
50.000.000 - - - 0,00%
1103-18-013 Pemeliharaan Berkala dan Peningkatan Jalan Kabupaten
(DAK Reguler)
23.647.045.000 7.500.000 - 7.500.000 0,03%
1103-18-014 Pemeliharaan Berkala dan Peningkatan Jalan Kabupaten APBD II
(Kewajiban 2019)
5.224.929.870 5.224.929.870 - 2.306.521.820 44,14%
1103-18-015 Penataan jalan dalam kota
(Kewajiban 2019)
43.655.100 43.655.100 - 43.655.100 100,00%
PJ Kodering Kegiatan Pagu
Regul..
Pagu
Perge..
Pagu
Perub..
Realisasi %
1103-23-006 Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan 500.000.000 278.775.000 - 62.824.160 12,56%
1103-23-010 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat 800.000.000 498.908.000 - 95.360.060 11,92%
PJ Kodering Kegiatan Pagu
Regul..
Pagu
Perge..
Pagu
Perub..
Realisasi %
1103-24-010 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 1.452.800.000 1.455.617.450 - 372.394.900 25,63%
1103-24-023 Rehabilitasi Jaringan Irigasi
(DAK)
(Kewajiban 2019)
326.627.675 326.627.675 - 209.661.390 64,19%
1103-24-024 Rehabilitasi Jaringan Irigasi
(DAK)
2.289.800.000 - - - 0,00%
1103-24-027 Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi 1.991.839.000 1.724.066.100 - 955.803.700 47,99%
PJ Kodering Kegiatan Pagu
Regul..
Pagu
Perge..
Pagu
Perub..
Realisasi %
1103-26-001 Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya 689.350.000 663.901.250 - 33.572.950 4,87%
1103-26-002 Pemeliharaan dan rehabilitasi embung, dan bangunan penampungan air lainnya 400.000.000 400.000.000 - 94.401.900 23,60%
1103-26-007 Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya
(Kewajiban 2019)
35.333.957 35.333.957 - - 0,00%
1103-26-008 Pemeliharaan dan rehabilitasi embung, dan bangunan penampungan air lainnya
(Kewajiban 2019)
8.298.375 8.298.375 - 8.298.375 100,00%
PJ Kodering Kegiatan Pagu
Regul..
Pagu
Perge..
Pagu
Perub..
Realisasi %
1103-27-001 Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah 784.149.000 12.908.580 - 12.908.580 1,65%
1103-27-002 Penyediaan prasarana dan sarana air limbah 1.438.000.000 - - - 0,00%
1103-27-009 PAP Santasi berbasis Masyarakat
(SLBM)
362.750.000 - - - 0,00%
1103-27-010 PAP Program PAMSIMAS 132.806.250 64.202.625 - - 0,00%
1103-27-011 PAP Program SANIMAS 60.637.200 - - - 0,00%
1103-27-012 Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah
(DAK REGULER)
18.022.982.000 - - - 0,00%
1103-27-013 Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah
(DAK AFIRMASI)
13.989.097.000 - - - 0,00%
1103-27-014 Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah
(DAK TP/ PENUGASAN)
8.879.113.000 - - - 0,00%
1103-27-015 Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah
(Kewajiban 2019)
94.280.700 94.280.700 - 87.839.100 93,17%
PJ Kodering Kegiatan Pagu
Regul..
Pagu
Perge..
Pagu
Perub..
Realisasi %
1103-28-008 Peningkatan pembangunan pusat-pusat pengendali banjir 1.402.400.000 1.367.408.000 - 367.975.960 26,24%
1103-28-011 Pengelolaan Resiko Banjir
(FMSRB)
15.925.000.000 15.925.000.000 - 1.872.987.400 11,76%
1103-28-014 Peningkatan pembangunan pusat-pusat pengendali banjir
(Kewajiban 2019)
197.666.635 197.666.635 - 182.855.135 92,51%
PJ Kodering Kegiatan Pagu
Regul..
Pagu
Perge..
Pagu
Perub..
Realisasi %
1103-29-002 Pembangunan/peningkatan infrastruktur 11.668.377.400 21.817.160 - 21.817.160 0,19%
1103-29-003 Pembangunan/peningkatan infrastruktur
(Kewajiban 2019)
99.111.550 99.111.550 - - 0,00%
PJ Kodering Kegiatan Pagu
Regul..
Pagu
Perge..
Pagu
Perub..
Realisasi %
1103-30-002 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan 45.106.863.000 27.908.580 - 27.908.580 0,06%
1103-30-009 Pembangunan jembatan gantung permanen 7.748.736.775 7.753.024.075 - 14.054.290 0,18%
1103-30-010 Pembangunan jembatan gantung non permanen 4.709.601.500 10.915.790 - 10.915.790 0,23%
1103-30-011 Pembangunan prasarana lingkungan pendukung desa binaan P2WKSS 440.848.000 - - - 0,00%
1103-30-013 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan
(DAK AFIRMASI)
4.116.510.000 8.154.290 - 8.154.290 0,20%
1103-30-014 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan
(APBD II)
(Kewajiban 2019)
3.096.175.985 3.096.175.985 - 742.582.310 23,98%
1103-30-015 Pembangunan jembatan gantung permanen
(Kewajiban 2019)
176.820.400 176.820.400 - - 0,00%
1103-30-016 Pembangunan jembatan gantung non permanen
(Kewajiban 2019)
230.174.900 230.174.900 - - 0,00%
1103-30-017 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan
(APBD II)
(Lanjutan 2019)
1.203.117.355 1.203.117.355 - 916.936.905 76,21%
PJ Kodering Kegiatan Pagu
Regul..
Pagu
Perge..
Pagu
Perub..
Realisasi %
1103-31-010 Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang 645.000.000 108.401.000 - 11.034.500 1,71%
PJ Kodering Kegiatan Pagu
Regul..
Pagu
Perge..
Pagu
Perub..
Realisasi %
1103-32-005 Pengawasan pemanfaatan ruang 115.000.000 86.359.000 - 21.610.370 18,79%
PJ Kodering Kegiatan Pagu
Regul..
Pagu
Perge..
Pagu
Perub..
Realisasi %
1103-33-001 Pembinaan jasa konstruksi 305.000.000 139.694.500 - 85.915.540 28,17%
1103-33-002 Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi 80.000.000 59.910.000 - 7.054.290 8,82%
1103-33-003 Monitoring, evaluasi dan pelopran 110.000.000 74.535.500 - 13.408.580 12,19%
PJ Kodering Kegiatan Pagu
Regul..
Pagu
Perge..
Pagu
Perub..
Realisasi %
3001-15-006 Penyusunan Data/Informasi Perencanaan 225.000.000 213.880.000 - 39.554.000 17,58%
PJ Kodering Kegiatan Pagu
Regul..
Pagu
Perge..
Pagu
Perub..
Realisasi %
3001-21-015 Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah 50.000.000 50.000.000 - 30.350.000 60,70%
PJ Kodering Kegiatan Pagu
Regul..
Pagu
Perge..
Pagu
Perub..
Realisasi %
3001-24-004 Penyusunan Program dan Anggaran 1.045.000.000 232.121.300 - 117.056.580 11,20%
3001-24-007 Perencanaan Teknis Bidang Pembangunan Jalan 2.179.806.235 1.679.754.100 - 31.112.870 1,43%
3001-24-008 Perencanaan Teknis Bidang Pemeliharaan Jalan 400.000.000 237.890.000 - 1.972.000 0,49%
3001-24-009 Perencanaan Teknis Bidang Cipta Karya 1.045.925.250 431.574.900 - 65.870.790 6,30%
3001-24-010 Perencanaan Teknis Bidang Sumber Daya Air 500.000.000 352.673.450 - 9.950.000 1,99%
3001-24-011 Perencanaan Teknis Bidang Pembangunan Jalan
(Lanjutan 2019)
953.521.950 970.888.695 - - 0,00%
3001-24-012 Perencanaan Teknis Bidang Pemeliharaan Jalan
(Kewajiban 2019)
47.262.600 47.262.600 - - 0,00%
3001-24-013 Perencanaan Teknis Bidang Cipta Karya
(Lanjutan)
636.106.132 636.106.132 - 217.737.935 34,23%